Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

BUDGET 2019-2020
"ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট ফরম ক’
[বিধি ৩ (২) দ্রষ্টব্য]
বাজেট সার-সংক্ষেপ
৫নং জায়ফরনগর  ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট
অর্থ বৎসর-২০১৯-২০২০










বিবরণ পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজেট            (২০১৭-২০১৮) চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট                (২০১৮-২০১৯) পরবর্তী বৎসরের বাজেট             (২০১৯-২০২০)
অংশ-১ রাজস্ব হিসাব


প্রাপ্তি


রাজস্ব ১৬৯৭০২৪ ১৬৬৮৫৩৯ ১৪২২৩৬৪
অনুদান
মোট প্রাপ্তি ১৬৯৭০২৪ ১৬৬৮৫৩৯ ১৪২২৩৬৪
বাদ রাজস্ব ব্যয় ৬১৩৮২২ ১৫৪০২৩৯ ১৩৪৭০৯২
রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক) ১০৮৩২০২ ১২৮৩০০ ৭৫২৭২
অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব


উন্নয়ন অনুদান ১৮০৭৮৫১০ ১৪৮৭৩৭৩০ ১৪৪২৯৬০০
অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা


মোট (খ) ১৮০৭৮৫১০ ১৪৮৭৩৭৩০ ১৪৪২৯৬০০
মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ) ১৯১৬১৭১২ ১৫০০২০৩০ ১৪৫০৪৮৭২
বাদ উন্নয়ন ব্যয় ১৬৬১০৪৬৩ ১৮৮৫৭৭৬০ ১৪১২৯৬০০
সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি ২৫৫১২৪৯ -৩৮৫৫৭৩০ ৩৭৫২৭২
যোগ প্রারম্ভিক জের (১ জুলাই) ১৫২৫৯৭৫ ৪০৭৭২২৪ ২২১৪৯৪
সমাপ্তি জের ৪০৭৭২২৪ ২২১৪৯৪ ৫৯৬৭৬৬















































































‘ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট ফরম খ’
[বিধি-৩ (২) এবং আইনের চর্তু তফসিল দ্রষ্টব্য]
৫নং জায়ফরনগর  ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট
অর্থ বৎসর-২০১৯-২০২০
অংশ-১- রাজস্ব হিসাব
প্রাপ্ত আয়





আয়
প্রাপ্তির বিবরণ পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (২০১৭-২০১৮) চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট          (২০১৮-২০১৯) পরবর্তী বৎসরের বাজেট         (২০১৯-২০২০)
ক) নিজস্ব উৎস ঃ


ইউনিয়ন কর,রেট ও ফিস


১। ক) বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর ধার্য্য কর-  ২০৯৫৭৫ ২৬৪৭০০ ২৬৪৭০০
খ) বকেয়া কর-
৬১৩৪৯৫ ২৭৭৬৬৪
২। ব্যবসা, পেশা ও জিবীকার উপর কর- ২১৭৭০০ ১৭৫০০০ ১৭৫০০০
৩। বিনোদন কর,সিনেমার উপর কর- - ২০০০ ২০০০
৪। যাত্রা,নাটক ও অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর কর- - ১০০০ ১০০০
৫। অন্যান্য কর


ক) জন্ম নিবন্ধন ও অন্যান্য সনদ পত্র ফি ঃ ৩২৯৭৫ ৭০০০০ ৫০০০০
খ) গ্রাম আদালত ফি ঃ ২৫১৫০ ৫০০০ ৫০০০
৬। পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফি ঃ  ৮৪৭৮৩ ৪৫০০০ ১০০০০০
৭। সম্পত্তি হতে আয় ঃ (খোয়াড়) - ২০০০ ২০০০
৮। মটরযান সহ অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফি  ১৯৯০০ ৪৫০০০ ৪৫০০০
৯। হাট বাজার/ জলমহালের ইউপি অংশ  ১১০০৬২৫ ১৫০০০০ ২৫০০০০
১০। বিবিধ-  ৬৩১৬ ২৯৫৩৪৪ ২৫০০০০
মোট  ১৬৯৭০২৪ ১৬৬৮৫৩৯ ১৪২২৩৬৪
















































 










































অংশ ১-রাজস্ব হিসাব
ব্যয়
 



ব্যয়
ব্যয়ের খাত   পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয়                (২০১৭-২০১৮) চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট              (২০১৮-২০১৯) পরবর্তী বৎসরের বাজেট          (২০১৯-২০২০)
১। সাধারণ সংস্থাপন/ প্রাতিষ্ঠানিক


ক. সম্মানী ভাতা (ইউপি অংশ) ৪৩৫৭৫ ৬৯৯৬০০ ৬৯৯৬০০
খ. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি ৬৩০০০ - -
(১) পরিষদ কর্মচারি/ নৈশ প্রহরী ২২০০০ ৬০০০০ ৪০০০০
(২) দায়যুক্ত ব্যয় (সরকারী কর্মচারী সম্পর্কিত)
-
গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়/ - ১৬০০০০ -
ঘ. আনুতোষিক তহবিলে স্থানামত্মর
- ৩৯৫৫২
ঙ. যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী - ১০০০০ ১০০০০
২। কর আদায়ের জন্য ব্যয় ৬৪৮৬২ ১৭৫৬৩৯ ৫২৯৪০
৩। অন্যান্য ব্যয় - -
ক. টেলিফোন বিল/ডাক ৩২২৮ ১০০০০ ১০০০০
খ. বিদ্যুৎ বিল ৩৩৯১৬ ৫০০০০ ৫০০০০
গ. পৌর কর/পত্রিকা বিল 
১০০০০ ১০০০০
ঘ. আর্থিক অনুদান 
৬০০০০ ৫০০০০
ঙ. জন্ম নিবন্ধন ফিস চালান মাধ্যমে জমা ১১৭২৫ - ৫০০০০
চ. ভূমি উন্নয়ন কর/ যোগাযোগ ৫০০০ - ৫০০০০
ছ. অভ্যমত্মরিণ নিরীক্ষা ব্যয় - -
জ. মামলা খরচ - -
ঝ. আপ্যায়ন ব্যয় ৭৫০৭০ ৬০০০০ ৬০০০০
ঞ. রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবা
৬০০০০ ৫০০০০
ট. অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর/বিল
- -
ঠ. আনুষাঙ্গিক ব্যয়/ষ্টেশনারী ২৪১৭৪ - ৪০০০০
৪। কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিস্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণ)
২০০০০ ৫০০০
৫। বৃক্ষ রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ৬১৩০৮ ৫০০০০ ৩০০০০
৬। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদানঃ - -
৭। জাতীয় দিবস উদযাপন ১৮৬২০ ৫৫০০০ ৫০০০০
৮। খেলাধূলা ও সংস্কৃতি - ১০০০০ ২০০০০
৯। জরম্নরী ত্রাণ/ ত্রাণ পরিবহন/ বিবিধ/অন্যান্য ১৮৭৩৪৪ ৫০০০০ ৩০০০০
১০। রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানামত্মর


মোট ব্যয় (রাজস্ব হিসাব) ৬১৩৮২২ ১৫৪০২৩৯ ১৩৪৭০৯২




















অংশ ২- উন্নয়ন হিসাব
প্রাপ্তি





প্রাপ্তি বিবরণ পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত প্রাপ্তি  (২০১৭-২০১৮)  চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট                    (২০১৮-২০১৯) পরবর্তী বৎসরের বাজেট        (২০১৯-২০২০)
১।  সরকারী অনুদান- সংস্থাপন


ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা- ৩৭৩০৫০ ৫৭২৪০০ ৫৭২৪০০
খ) সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা- ৬২০৭৬৬ ৭২৫৩৬০ ১৬০৭২০০
খ) বিবিধ প্রাপ্তি


মোট ৯৯৩৮১৬ ১২৯৭৭৬০ ২১৭৯৬০০
২। অনুদান (উন্নয়ন)
-
ক. উপজেলা পরিষদ - ১০০০০০ ৩০০০০০
খ. সরকার


১) এল জি এস পি  ৪৫৮৮৮০৫ ৩৩০০০০০ ৩৩০০০০০
২) টি আর। ১১৬২৪৮০ ১৭০০০০০ ১৯০০০০০
৩) কাবিখা, কাবিটা ।  ১৫২৪৭০৯ ১৭৮৭৬৭০ ২০০০০০০
৪) বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি) ২৭২৫০০০ ১৫০০০০০ ১৫০০০০০
৫) অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী ।  ৪২৮৮০০০ ৪১৬০০০০ ২৭০০০০০
৩। ভূমি হসত্মামত্মর  কর-১% ৪৫০০০০ ৮০০০০০ ৪০০০০০
গ. অন্যান্য উৎস (যদি থাকে, নির্দিষ্টভাবে উলেস্নখ করিতে হইবে) ত্রাণ ২৩৪৫৭০০ ১০০০০০ ১৫০০০০
২। স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাঁদা - - -
৩। রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ প্রারম্ভিক জের - ১২৮৩০০ -
মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব) ১৭০৮৪৬৯৪ ১৩৫৭৫৯৭০ ১২২৫০০০০
সর্বমোট প্রাপ্তি ১৮০৭৮৫১০ ১৪৮৭৩৭৩০ ১৪৪২৯৬০০














































































































অংশ ২- উন্নয়ন হিসাব ব্যয়





ব্যয় বিবরন পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয়                (২০১৭-২০১৮) চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট             (২০১৮-২০১৯) পরবর্তী বৎসরের বাজেট         (২০১৯-২০২০)
ক) সংস্থাপন ব্যয়


১। চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা- ৩৭৩০৫০ ৫৭২৪০০ ৫৭২৪০০
২।  সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা- ৬২০৭৬৬ ৭২৫৩৬০ ১৬০৭২০০
৩। বিবিধ:


মোট ব্যয়  ৯৯৩৮১৬ ১২৯৭৭৬০ ২১৭৯৬০০
খ)  উন্নয়ন ব্যয়


১। কৃষি ও সেচ ১০০০০০ ৫০০০০০ ৬০০০০০
২। শিল্প ও কুটির শিল্প - ৪০০০০০ ২৫০০০০
৩। ভৌত অবকাঠামে - যোগাযোগ ১০৯৮৫১৫৯ ১০৫০০০০০ ৭৫০০০০০
৪। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা) - ৬০০০০০ ৮০০০০০
৫। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি -
৫০০০০
৬। পানি সরবরাহ  - ১৫০০০০০ ৬০০০০০
৭। পয়: নিষ্কাশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা  - ১৩৬০০০০ ৫৫০০০০
৮। শিক্ষা ৬৭২০০০ ১০৫০০০০ ৩০০০০০
৯। স্বাস্থ্য - ৫৫০০০০ ৩০০০০০
১০। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা  - ১০০০০০ ৫০০০০
১১। পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায়  -
১০০০০০
১২। মহিলা, যুব ও শিশু উন্নয়ন -
৫০০০০
১৩। দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ ২৩৪৫৭০০ ৫০০০০০ ১০০০০০
১৪।  বিবিধ (প্রয়োজনে অন্যান্য খাতের এইরূপ ব্যয় উলেস্নখ করিতে হইবে) ১৫১৩৭৮৮ ৫০০০০০ ৫০০০০০
১৪। সমাপ্তি জের - - ২০০০০০
মোট ব্যয় (উন্নয়ন হিসাব)  ১৫৬১৬৬৪৭ ১৭৫৬০০০০ ১১৯৫০০০০
সর্বমোট ব্যয় ১৬৬১০৪৬৩ ১৮৮৫৭৭৬০ ১৪১২৯৬০০