ইউপি ফরম -১ | ||||||||||
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট | ||||||||||
৫নংজায়ফরনগর ইউনিয়ন পরিষদ , জুড়ী উপজেলা , মৌলভীবাজার জেলা । | ||||||||||
অর্থ বৎসর ২০১৫-২০১৬ | ||||||||||
খাতের নাম | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (টাকা) (২০১৫-২০১৬) | চলিত সনের বাজেট বা সংশোধীত বাজেট(টাকা) ২০১৪-২০১৫ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (টাকা) ২০১৩-২০১৪ | |||||||
(আয়) | নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||||||
প্রারম্বিক জের : |
|
|
|
|
| |||||
হাতে নগদ |
|
|
| ১১৯ | ১৩ | |||||
ব্যাংকে জমা | ৭,৫২৮.০০ | ৭৯০,০০০.০০ | ৭৯৭,৫২৮.০০ | ৮৯১,২৫৪.০০ | ১,৪৬২,৪৮৩.০০ | |||||
মোট প্রারম্বিক জের : | ৭,৫২৮.০০ | ৭৯০,০০০.০০ | ৭৯৭,৫২৮.০০ | ৮৯১,৩৭৩.০০ | ১,৪৬২,৪৯৬.০০ | |||||
প্রাপ্তি |
|
|
|
|
| |||||
কর আদায় | ২৬৪,৭০০.০০ |
| ২৬৪,৭০০.০০ | ২০১,০০০.০০ | ৩৯,৫৭০.০০ | |||||
বকেয়া কর | ৪০৯,৫০০.০০ |
| ৪০৯,৫০০.০০ | ৪০৯,৫০০.০০ |
| |||||
পরিষদ কতৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স |
|
|
|
|
| |||||
ও পারমিট ফি | ৪৫,০০০.০০ |
| ৪৫,০০০.০০ | ৪৫,০০০.০০ | ১৮,৫৯০.০০ | |||||
গ্রাম আদালত ফিস | ৫,০০০.০০ |
| ৫,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | ৫০ | |||||
জনম নিবন্ধন ফিস | ৩০,০০০.০০ |
| ৩০,০০০.০০ | ২৫,০০০.০০ | ৪৪,৩০০.০০ | |||||
ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর | ১১০,০০০.০০ |
| ১১০,০০০.০০ | ১১০,০০০.০০ | ৮২,০৯০.০০ | |||||
ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ |
|
|
|
|
| |||||
ক) হাটবাজার/ইজারা বাবদ প্রাপ্তি/ |
|
|
|
|
| |||||
ইউপি অংশ | ১২৫,০০০.০০ |
| ১২৫,০০০.০০ | ১২০,০০০.০০ | ১১৫,২০০.০০ | |||||
খ) ফেরিঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
|
|
|
|
| |||||
গ) জলমহাল ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
|
|
|
|
| |||||
ঘ) খোয়াড় নীলাম | ২,০০০.০০ |
| ২,০০০.০০ | ২,০০০.০০ | ১,০০০.০০ | |||||
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ৪০,০০০.০০ |
| ৪০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | ৫,৪৮০.০০ | |||||
সম্পত্তি হতে আয় | ১,০০০.০০ |
| ১,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ |
| |||||
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান |
|
|
|
|
| |||||
ক) চেয়াম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা |
| ১৫৫,৭০০.০০ | ১৫৫,৭০০.০০ | ১৫৫,৭০০.০০ | ১৪৬,১৪৫.০০ | |||||
খ) সেক্রেটারী ও অন্যান্য |
|
|
|
|
| |||||
কর্মচারীদের বেতন | ১৯০,২৭১ | ৩৫৩,৯০৩.০০ | ৫৪৪,১৭৪ | ৩৪৬,৪৮৮.০০ | ৪০৩,২৩৭.০০ | |||||
গ) অন্যান্য |
|
|
|
|
| |||||
ভূমি হসত্মামত্মর কর |
| ৬০০,০০০.০০ | ৬০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৬৫০,০০০.০০ | |||||
সরকারি সূত্রে অনুদানঃ |
|
|
|
|
| |||||
উন্নয়ন খাত |
|
|
|
|
| |||||
ক) কৃষি |
|
|
|
|
| |||||
খ) স্বাস্থ্য ও পয় প্রণালী/এডিপি |
| ১,৫৫০,০০০.০০ | ১,৫৫০,০০০.০০ | ১,৫০০,০০০.০০ | ২,৮৫৪,৬৫১.০০ | |||||
গ) কাবিখা (৯৪ মে:টন, দর মেঃ টন) |
| ২,৮২০,০০০.০০ | ২,৮২০,০০০.০০ | ২,৮২০,০০০.০০ | ২,৬২৫,০৯৬.০০ | |||||
ঘ) টি, আর (৯০ মে:টন, দর মেঃ টন) |
| ২,৭০০,০০০.০০ | ২,৭০০,০০০.০০ | ২,৭০০,০০০.০০ | ৪,১৪২,৬৩৪.০০ | |||||
ঙ) এলজিএসপি - ২ |
| ২,৩৯৪,৯৫৭.০০ | ২,৩৯৪,৯৫৭.০০ | ২,১৩৮,৩৫৫.০০ | ২,৫৬৬,৮২৪.০০ | |||||
চ)অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান |
|
|
|
|
| |||||
কর্মসূচী |
| ৩,০৭৬,০০০.০০ | ৩,০৭৬,০০০.০০ | ৩,০১২,০০০.০০ | ২,৭৪০,০০০.০০ | |||||
ছ) অন্যান্য |
|
|
|
| ১২০,০০০.০০ | |||||
ক) স্থানীয় সরকার সূত্রে |
|
|
|
|
| |||||
১। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা |
| ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
| |||||
২। জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা |
| ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
| |||||
সর্বমোট | ১,২২৯,৯৯৯.০০ | ১৪,৫৪০,৫৬০.০০ | ১৫,৭৭০,৫৫৯.০০ | ১৫,১১৬,৪১৬.০০ | ১৮,০১৭,৩৬৩.০০ | |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
ইউপি ফরম -১ | ||||||||||
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট | ||||||||||
৫নংজায়ফরনগর ইউনিয়ন পরিষদ , জুড়ী উপজেলা , মৌলভীবাজার জেলা । | ||||||||||
অর্থ বৎসর ২০১৫-২০১৬ | ||||||||||
খাতের নাম | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (টাকা) (২০১৫-২০১৬)
|
চলিত সনের বাজেট বা সংশোধীত বাজেট(টাকা) ২০১৪-২০১৫ |
পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (টাকা) ২০১৩-২০১৪ | |||||||
(ব্যয়) | নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||||||
সংস্থাপন ব্যয় : |
|
|
|
|
| |||||
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ১৭৪,৩০০.০০ | ১৫৫,৭০০.০০ | ৩৩০,০০০.০০ | ৩৩০,০০০.০০ | ২৫২,১৪৫.০০ | |||||
বকেয়া সম্মানীভাতা |
|
|
|
|
| |||||
কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ১৯০,২৭১.০০ | ৩৫৩,৯০৩.০০ | ৫৪৪,১৭৪.০০ | ৫৩৩,৬৮৮.০০ | ৪০৩,২৩৭.০০ | |||||
কর আদায় সংস্থাপন ব্যয়(২০% হারে) | ৫২,৯৪০.০০ |
| ৫২,৯৪০.০০ | ৪০,২০০.০০ | ৭,৫৩৮.০০ | |||||
প্রিন্টিং এবং ষ্টেশনারী | ৫০,০০০.০০ |
| ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ১৪,১৬৪.০০ | |||||
ডাক ও তার | ১০,০০০.০০ |
| ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ |
| |||||
বিদ্যুৎ বিল | ৩৬,০০০.০০ |
| ৩৬,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | ১৮,১৭৫.০০ | |||||
অফিস রÿণাবেÿণ | ৫০,০০০.০০ |
| ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
| |||||
অন্যান্য ব্যয় | ৫০,০০০.০০ | ২০০,০০০.০০ | ২৫০,০০০.০০ | ২৫০,০০০.০০ | ৩২,০৫০.০০ | |||||
উন্নয়ন মূলক ব্যয় : |
|
|
|
|
| |||||
(ক) কৃষি প্রকল্প | ১০০,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ |
| |||||
(খ) স্বাস্থ্য ও প্রয়:প্রনালী ব্যবস্থা | ১০০,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | ২৫১,০০০.০০ | |||||
(গ) রাসত্মা নির্মান ও মেরামত | ১৫০,০০০.০০ | ১০,৬০০,০০০.০০ | ১০,৭৫০,০০০.০০ | ৯,৭৩০,০০০.০০ | ১২,৯৯৫,৪৮৫.০০ | |||||
(ঘ) গৃহ নির্মান ও মেরামত | ১০,০০০.০০ | ৯০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ |
| |||||
(ঙ) শিÿা প্রকল্প | ৫০,০০০.০০ | ৪৫০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | ২,১৩৫,২৩৩.০০ | |||||
(চ) সেচ ও খাল |
| ৮০০,০০০.০০ | ৮০০০০০ | ৫০০,০০০.০০ | ৮৫৭,২৯৩.০০ | |||||
ছ) অন্যান্য/সÿমতা বৃদ্ধি |
| ১৫০,০০০.০০ | ১৫০০০০ | ৫০,০০০.০০ | ১২১,৮৬০.০০ | |||||
(১) কর নির্ধারনী তালিকা প্রস্ত্তত | ২০,০০০.০০ |
| ২০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ |
| |||||
(২) রাষ্টুীয় উৎসব উদযাপন | ৫০,০০০.০০ |
| ৫০,০০০.০০ | ৪০,০০০.০০ | ১৭,২৭০.০০ | |||||
(৩) ভূমি উন্নয়ন কর/নির্বাচন ব্যয় | ৫,০০০.০০ |
| ৫,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ |
| |||||
(৪) ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র পরিচালনা ব্যয় | ৩০,০০০.০০ | ৭০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ |
| |||||
(৫) বুক কর্নারও পাঠাগারের জন্য বই ক্রয়। | ৫০,০০০.০০ |
| ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
| |||||
(৬) অন লাইনে জনম নিবন্ধন | ১০,০০০.০০ |
| ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ২০,৫৪০.০০ | |||||
মোট ব্যয় | ১,১৮৮,৫১১.০০ | ১৩,৬৬৯,৬০৩.০০ | ১৪,৮৫৮,১১৪.০০ | ১৪,৩১৮,৮৮৮.০০ | ১৭,১২৫,৯৯০.০০ | |||||
সমাপনী জের | ৪১,৪৮৮.০০ | ৮৭০,৯৫৭.০০ | ৯১২,৪৪৫.০০ | ৭৯৭,৫২৮.০০ | ৮৯১,৩৭৩.০০ | |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
ইউপি ফরম -১
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
৫নংজায়ফরনগর ইউনিয়ন পরিষদ , জুড়ী উপজেলা , মৌলভীবাজার জেলা ।
অর্থবৎসর ২০১৩-২০১৪
আয়ের খাত | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (টাকা) | চলিত সনের বাজেট বা সংশোধীত বাজেট(টাকা) | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয় (টাকা) |
১ | ২ | ৩ | ৫ |
পূর্ববর্তী বছরের জের | ১,১২,১৭৫/= | ২,৪৯,০১৩/= | ৭,৬৫৯.০০ |
১। নিজস্ব উৎস - ইউনিয়নের কর, রেটও ফিস |
|
|
|
ক) বসত বাড়ীর বাৎসরিক মুল্যের উপর চলিত বছরের কর | ২,০১,০০০/= | ১,০১,০০০/= | ২৩,১১০.০০ |
খ) বসত বাড়ির বাৎসরিক মুল্যের উপর বকেয়া কর | ৩,০৮,৫০০/= | ২,২৮,৫০০/= | - |
২। ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ৯৪,৯৪০.০০ |
৩। বিনোদন কর |
|
|
|
ক) সিনেমার উপর কর | ১,০০০/= | ১,০০০/= | - |
খ) যাত্রা,নাটক ও অন্যান্য বিনোদন অনুষ্টানের উপর কর। | ১,০০০/= | ১,০০০/= | - |
৪। অন্যান্য করঃ- |
|
|
|
ক)খোয়াড় নীলাম | ৫,০০০.০০ | ৫,০০০/= | - |
খ)গ্রাম আদালত ফিস | ৫,০০০.০০ | ৫,০০০/= | ৩,৮২৫.০০ |
৫। পরিষদ কতৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ৪৫,০০০.০০ | ৪০,০০০/= | ২৪,৬৭৫.০০ |
খ) জন্ম নিবন্ধন ফিস | ২০,০০০.০০ | ৩০,০০০/= | ১৫,৬০০.০০ |
৬। ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ |
| - |
|
ক) হাটবাজার/ইজারা বাবদ প্রাপ্তি/ ইউপি অংশ | ৫,০০,০০০/= | ৫,০০,০০০/= | ২,৪৩,৫৪৮.০০ |
খ) ফেরিঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
| - | - |
গ) জলমহল ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
| - |
|
৭। মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর প্রাপ্তি | ৩০,০০০/= | ৩০,০০০/= | ১১,৫৪০.০০ |
৮। সম্পত্তি হতে আয় |
|
| - |
ক) সরকারি সূত্রে অনুদানঃ |
| - |
|
১। উন্নয়ন খাত |
|
|
|
ক) কৃষি | ৫০,০০০/= | - | - |
খ) স্থাস্থ্য ও পয় প্রণালী/এডিপি | ১৪,০০,০০০/= | ১৪,০০,০০০/= | ১৩,৮০,৫০০.০০ |
গ) কাবিখা (৭০ মে:টন) ১৭,৫০,০০০/= | ১৭,৫০,০০০/= | ১২,৫০,০০০/= | - |
ঘ) টি, আর (৭০ মে:টন) ১২,৫০,০০০/= | ১২,৫০,০০০/= | ১৫,০০,০০০/= | - |
ঙ) এলজিএসপি | ১৩,৫২,৫৫৫/= | ১৩,৫২,৫৫৫/= | ১৩,৫২,৫৫৫.০০ |
চ)অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ১৮,৪৮,০০০/= | ১৫,০০,০০০/= | ১,৪৪,৪৯৮.০০ |
ছ) অন্যান্য | ৩৪,০০০/= |
|
|
২। সংস্থাপন |
|
|
|
ক) চেয়াম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ১,৫৫,৭০০/= | ১,৫৫,৭০০/= | ১,৯৫,২৭৫.০০ |
খ) সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৩,২৪,১৬৭/= | ৩,১৯,৬৭০/= | ২,২৮,৪৬৪.০০ |
গ) অন্যান্য | ৫০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= | ১০,০০০.০০ |
৩। ভূমি হসত্মামত্মর কর | ৪,০০,০০০/= | ৪,০০,০০০/= | ১,৯১,৪৩৬.০০ |
ক) স্থানীয় সরকার সূত্রে |
|
|
|
১। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= |
|
২। জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ৫০,০০০/= |
| - |
সর্বমোট | ১,০০,৪৩,০৯৭/= | ৯৩,৬৮,৪৩৮/= | ৩৯,২৭,৬২৫.০০ |
সেক্রেটারী চেয়ারম্যান
ইউপি ফরম -১
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
৫নংজায়ফরনগর ইউনিয়ন পরিষদ , জুড়ী উপজেলা , মৌলভীবাজার জেলা ।
অর্থবৎসর ২০১৩-২০১৪
ব্যয়ের খাত | পরবর্তী বৎসরের বাজেট (টাকা) | চলিত সনের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট(টাকা) | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) |
১ | ২ | ৩ | ৫ |
ক) রাজস্ব |
|
|
|
১। সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ৩,৩০,০০০/= | ৩,৩০,০০০/= | ১,৯৪,৬৭৫.০০ |
বকেয়া সম্মানীভাতা | ২,১০,০০০/= |
|
|
(খ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৪,৯৯,৬৬০/= | ৪,৯৩,৩৬৩/= | ৩,৪০,৭৬২.০০ |
(গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় (২০% হারে) | ৪০,২০০/= | ৬৫,৯০০/= | ২১,৮১৫.০০ |
(ঘ) আনুষাঙ্গিক |
|
|
|
১। ষ্টেশনারী | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ২০,১৫৫.০০ |
২। বিবিধ ( ভ্যাট, ব্যাংক চার্জ, আপ্যায়ন, ডাকখরচ ইত্যাদি) | ১,৭৯,৮০০/= | ১,২০,০০০/= | ১,০৬,৯৯৫.০০ |
খ) উন্নয়ন |
|
|
|
পূর্ত কাজ |
|
|
|
(ক) কৃষি প্রকল্প | ৮,০০,০০০/= | ৭,০০,০০০/= | ৩,৫০,০০০.০০ |
(খ) স্বাস্থ্য ও প্রয়:প্রনালী ব্যবস্থা | ৯,৫০,০০০/= | ৭,০০,০০০/= | ৫,২৮,৭৭৫.০০ |
(গ) রাসত্মা নির্মান / মেরামত | ৪৯,০০,০০০/= | ৪৭,০০,০০০/= | ১৪,০৪,৭৭৩.০০ |
(ঘ) গৃহ নির্মান / মেরামত | ১,০০,০০০/= | ৫,০০,০০০/= | ৩,৩১,৩৪০.০০ |
(ঙ) শিÿা | ১০,৪৮,০০০/= | ১০,০০,০০০/= | ২,০০,০০০.০০ |
(চ) অন্যান্য | ৪,০০,০০০/= | ২,০০,০০০/= | ৬২,৬৬০.০০ |
গ) অন্যান্য |
|
|
|
(ক) নিরীÿা | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= |
|
(খ) অন্যান্য |
| ১,০০,০০০/= |
|
(১) কর নির্ধারনী তালিকা প্রস্ত্তত | ৪০,০০০/= | ৫০,০০০/= |
|
(২) বিদ্যুৎ বিল | ২৩,০০০/= | ১২,০০০/= | ৭,১৭০.০০ |
(৩) রাষ্টীয় উৎসব উদযাপন | ৬০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ৩০,০৪৮.০০ |
(৪) ভূমি উন্নয়ন কর /নির্বাচন ব্যয় | ৫,০০০/= | ৫,০০০/= | ২,১৫০.০০ |
(৫) ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র পরিচালনা ব্যয় | ৭০,০০০/= | ৭০,০০০/= | ৪৯,৯৫৪.০০ |
(৬) বুক কর্নার ও পাঠাগারের জন্য বই ক্রয় । | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= |
|
(৭) অন লাইনে জন্ম নিবন্ধন | ৪০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ২৭,৩৪০.০০ |
মোট | ৯৮,০৫,৬৬০/= | ৯২,৫৬,২৬৩/= | ৩৬,৭৮,৬১২.০০ |
উদ্ধৃত তহবিল | ২,৩৭,৪৩৭/= | ১,১২,১৭৫/= | ২,৪৯,০১৩.০০ |
সর্বমোট | ১,০০,৪৩,০৯৭/= | ৯৩,৬৮,৪৩৮/= | ৩৯,২৭,৬২৫.০০ |
সেক্রেটারী চেয়ারম্যান
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS